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集团公司召开内部控制评价报告评审会
发稿单位:审计部(审计中心)       日期:2020-07-01?       点击:

6月30日上午,集团公司召开内部控制评价报告评审会。集团公司总经理、内部控制评价报告评审组组长黄林沐主持会议并讲话,集团领导张日升、李文、汪世杰,省国资委监督一处二级调研员周慕平、省内审协会副会长兼秘书长安广实作为评审组成员参加会议。

会上,审计部(审计中心)、容诚会计师事务所分别汇报了内控评价工作开展情况和报告主要内容,参会人员围绕报告交流讨论并提出意见建议。

会议指出,内控评价是保障集团公司依法合规运行,完善内控建设的一次重大工作创新,具有十分重要的现实意义和长远意义。此次内控评价实现了业务流程全覆盖,突出了重点单位和重点岗位,形成了一批重要成果。报告聚焦集团公司内部控制的薄弱点、风险点,从制度建设、投前尽调、投后管理、合规性管理等方面对修补各项内控缺陷提出了切实可行的意见建议,对健全集团公司授权经营体系,完善内部控制体系,提升全员风险管理意识和集团整体抗风险能力具有重要作用。

会议要求,各单位要从全局出发,坚持问题导向,把内控评价融入日常监督,切实抓好内控评价成果落地,提高公司内控水平。

总部各部室,高新投公司,中安资产公司主要负责人参加会议。


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